Soluciones profesionales con precios transparentes y sin sorpresas
Orientación integral para tus declaraciones de IRPF y gestión patrimonial completa. Este servicio incluye revisión exhaustiva de tus retenciones actuales, análisis de posibles deducciones no aplicadas en ejercicios anteriores, y planificación de inversiones optimizadas fiscalmente.
Analizamos tu situación laboral (cuenta ajena, autónomo, o ambas), tus rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario, y las imputaciones de rentas que puedan corresponder. Identificamos oportunidades de mejora y ajustamos preventivamente cualquier aspecto que pudiera generar problemas en futuras inspecciones.
Incluye seguimiento trimestral y actualización ante cualquier cambio normativo que te afecte directamente.
Elaboración y presentación completa de tu declaración anual del IRPF. Verificamos cada casilla, aplicamos todas las deducciones autonómicas y estatales que te corresponden, y optimizamos el resultado final dentro del marco legal.
Este servicio no se limita a rellenar formularios: estudiamos tu situación para detectar gastos deducibles que muchas veces pasan desapercibidos. Inversiones en vivienda habitual, aportaciones a planes de pensiones, donativos, cuotas sindicales, gastos de guardería, y otros conceptos que pueden reducir significativamente tu base imponible.
Te acompañamos en todo el proceso hasta la resolución final, gestionamos cualquier requerimiento de Hacienda, y te asesoramos sobre cómo mejorar tu situación fiscal para el próximo ejercicio.
Análisis estructural profundo de tu empresa para reducir la carga tributaria de manera legal y sostenible. Evaluamos tu forma jurídica actual, tu estructura de costes, tus inversiones en activo fijo, y tus políticas de amortización.
Proponemos ajustes que impactan directamente en tu cuenta de resultados: reordenación de gastos deducibles, planificación de inversiones estratégicas con beneficios fiscales, aprovechamiento de incentivos a la I+D+i, y revisión de operaciones vinculadas para evitar correcciones futuras.
Este servicio es especialmente útil para empresas en crecimiento que necesitan estructurar su expansión sin disparar su fiscalidad. Incluye simulaciones de escenarios futuros y plan de acción detallado con calendario de implementación.
Diseñamos estrategias fiscales adaptadas a tus objetivos a medio y largo plazo. Este servicio va más allá del cumplimiento anual: anticipamos cambios normativos, proyectamos escenarios fiscales futuros según tus planes de negocio, y establecemos estructuras que minimizan riesgos tributarios.
Si planeas vender tu empresa, realizar una ampliación de capital, distribuir dividendos, o realizar operaciones de reestructuración societaria, este servicio es imprescindible. Una decisión mal planificada puede generar costes fiscales innecesarios que se hubieran evitado con anticipación suficiente.
Trabajamos en coordinación contigo para alinear tus decisiones empresariales con la estrategia fiscal más eficiente posible.
Te representamos en todas las fases de un procedimiento administrativo tributario. Desde requerimientos de información hasta inspecciones completas, pasando por procedimientos sancionadores y recursos de revisión.
Cuando recibes una notificación de Hacienda, el tiempo de respuesta es limitado y la forma en que contestes puede determinar el resultado final. Analizamos cada requerimiento, preparamos la documentación necesaria, redactamos los escritos de alegaciones, y seguimos el expediente hasta su cierre definitivo.
Nuestro objetivo es defender tus intereses con argumentación sólida y cumplimiento riguroso de plazos procesales. En muchos casos logramos reducir o anular propuestas de liquidación mediante una respuesta técnicamente bien fundamentada.
Asesoramiento especializado en Impuesto sobre el Valor Añadido, uno de los tributos más complejos del sistema español por sus múltiples tipos, exenciones, y regímenes especiales.
Revisamos tus autoliquidaciones trimestrales, verificamos que estés aplicando correctamente los tipos impositivos según cada operación, analizamos si proceden deducciones adicionales del IVA soportado, y te orientamos sobre operaciones intracomunitarias y exportaciones.
Muchas empresas cometen errores recurrentes en IVA sin saberlo: inversión del sujeto pasivo mal aplicada, criterio de caja incorrectamente utilizado, o prorrata de deducción calculada erróneamente. Estos errores pueden derivar en sanciones significativas durante una inspección. Este servicio los previene.